實施情形 - 防範內線交易落實

實施情形 - 防範內線交易落實

2024年度防範內線交易落實情形

●本公司每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理作業程序」、「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導,對新任董事及經理人則於上任後3個月內安排教育宣導,對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。

●董事參與外部公司治理課程訓練-「企業財務報表舞弊案例分享」「公司治理下董監和內部人員不得不知的法律規範與風險責任」「內部人持股管理及股份交易應注意的法律問題」。

●本公司2024年度已對新任董事兩位、新任經理人一位及受僱人多人等於到職時進行教育宣導。
課程內容包括:
  1. 內線交易的定義。
  2. 內線交易受規範對象。
  3. 重大消息之具體範圍及內容。
  4. 重大消息明確時點之認定。
  5. 內線交易的法律責任。
  6. 內線交易與非內線交易之區別。
  7. 內部人聲明書申報事項。
  8. 內部規範閉鎖期間。

●本公司於每年宣導禁止內線交易之課程中提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

●本公司分別於2023年8月9日、2024年8月12日及2024年12月26日董事會中,報告2024年度至2025年度各季財務報告公告前之封閉期間,避免董事誤觸該規範。